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“财审联动”推动国有资产清查管理

来源:澄城县审计局 发布时间:2023-11-16 15:41

11月15日,澄城县审计局召开了工信局局长经济责任审计进点会。本次审计积极探索财审协同联动机制,强化“方案共商、信息共享、成果共用、整改共促”。通过建立财审联动机制,为国有资产管理赋能增效,帮助被审计单位树牢国有资产的保值增值意识,提高国有资产的使用效益。

方案共商,下好监督“先手棋”。县审计局下发审计通知,将县财政局国资中心一名同志编入审计组,共同制定审计工作方案以及国有资产清查方案,同时将两个方案相互结合。县国资中心将县审计局以前年度查出的国有资产方面的问题,纳入重点清查范围。县审计局结合国资中心的重点清查项目,合理调整审计内容,减少重复检查,实现同频共振,形成监督合力。

信息共享,打好监督“组合拳”。县审计局根据审计事项,将被审计单位以前年度国有资产方面的相关问题提交给县国资中心,同时县国资中心根据审计需要将被审计单位的国有资产相关数据、信息提交县审计局。双方加强财政信息系统数据与审计项目信息数据等资料共享,获取有关政策文件、项目信息、审计情况等相关信息资料。

成果共用,发挥联合监督效力。审计项目开始后,县审计局将充分履行国有资产“监督员”职责,县国资中心发挥“守门员”作用,切实融合审计监督和财政管理的力量。强化审计结论与财政监督检查结果的相互采信,推动成果共用。

整改共促,发挥财审联动制度的优势。针对国有资产清查报告涉及的问题,县审计局、县财政局联合下达国有资产清查结果督促整改函,合力督促被审计单位落实整改方案、整改责任人、整改完成时间,想方设法将问题整改到位,实现“审计监督+财政管理”深度融合,不断提升审计监督效能和国有资产管理水平。